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Prefeitura Municipal de Rio Verde de MT

07/11/2024
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
2/2024
4040
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO                       

Nr.: 2/2024

Processo Adm.:    2/2024

Data do Processo:    29/10/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/202j, Art. 95, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
 

01 - Homologar e Adjudicar a preserjite Licitação nestes termos:
a)    Nr. Processo:        2/2024

b)    Nr. Licitação:           2/2024 - DL 

c)    Modalidade:         Dispensa de licitação

d)    Data de Homologação:          29/10/2024

e)    Objeto da Licitação:             Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e consumo.

 

Participante: ATACADO DA CASA LTDA

Item             Especificação                                                                                 Qtd.                 Unidade Valor Unitário        Valor Total

4        ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - PCT C/ 04 UNIDADES               1,000                            PCT    4,49                         4,49

10           sabão em pó lkg                                                                                2,000                               UN   10,95                       21,90

12             AÇÚCAR CRISTAL 2 kg                                                                        2,000                              UNI    7,49                     14,98
                                                                                                                                                             Total do Participante:            41,37

Participante: CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI  

                     
1                   PANO DE CHÃO ALVEJADO (TIPO    SACO)                                  4,000                                  UN    8,49                        33,96
2                                 RODO 60CM COM CABO DE MAC    3EIRA                    1,000                                    UN    32,00                     32,00
5    DETERGENTE DESENGORDURA C/ 500 ML)    \ITE P/ LIMPEZA COZINHA (FRASCO    6,000             UN    3,19                         19,14
6    Cera Liquida.                                                                                              4,000                                     UN    14,99                           59,96
7    DESINFETANTE - 2 LITROS                                                                       4,000                                      UNI    6,99                            27,96
8    AROMATIZANTE/ODORIZADOR AEROSSOL 360 ML                              4,000                                              UN    16,99                   67,96
9    PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS 20MT.                                                        2,000                                         UN    16,50                        33,00
11    COADOR DE PAPEL G P/CAFÉ 30    UNIDADES                                    3,000                                        UN    6,19                              18,57
13    CAFÉ EM PÓ 500 G                                                                                  8,000                                          PCT    23,99                          191,92
                                                                                                                                                                            Total do Participante:            484,47

 

                                                                                                                                                                                                          Total Geral: 525,84

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa                                                                                                         Dotação                                                      Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A PREVIDÊNCIA    DM. DE CUSTEIO DA          11.001.09.272.0012.2077.3.3.90.30.00                  R$ 595,82

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 07/11/2024. Edição número 4040. Enviado por: Ingrid Dayanne de Souza Benites Chagas. Setor: Servidora Titular de Atos Oficias. Recebido por: Esteline Oliveira.