RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c'') R$ 1,00
|
FUNCÃO/SUBFUNCAO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre
(b) |
% (b/total b) |
No Bimestre |
Até o Bimestre
(d) |
% (d/total d) |
||||||
|
(c) = (a-b) |
(e) = (a-d) |
||||||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
150.468.400,00 |
168.621.251,16 |
11.915.985,97 |
145.487.381,22 |
95,935 |
23.133.869,94 |
25.604.632,76 |
113.396.591,05 |
95,46 |
55.224.660,11 |
|
|
LEGISLATIVA |
6.766.000,00 |
7.075.411,05 |
839.605,22 |
4.877.202,08 |
3,22 |
2.198.208,97 |
879.878,95 |
4.552.811,60 |
3,83 |
2.522.599,45 |
|
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
6.766.000,00 |
7.075.411,05 |
839.605,22 |
4.877.202,08 |
3,22 |
2.198.208,97 |
879.878,95 |
4.552.811,60 |
3,83 |
2.522.599,45 |
|
|
JUDICIÁRIA |
2.567.000,00 |
1.193.346,02 |
132.052,59 |
1.155.355,06 |
0,76 |
37.990,96 |
221.838,77 |
1.060.816,86 |
0,89 |
132.529,16 |
|
|
AÇÃO JUDICIÁRIA |
2.567.000,00 |
1.193.346,02 |
132.052,59 |
1.155.355,06 |
0,76 |
37.990,96 |
221.838,77 |
1.060.816,86 |
0,89 |
132.529,16 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
16.092.670,80 |
20.031.050,46 |
1.179.309,24 |
17.212.615,86 |
11,35 |
2.818.434,60 |
2.686.466,28 |
13.509.704,90 |
11,37 |
6.521.345,56 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
3.562.708,54 |
4.346.949,29 |
171.161,66 |
4.139.227,58 |
2,73 |
207.721,71 |
539.678,83 |
2.762.699,66 |
2,33 |
1.584.249,63 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
12.091.962,26 |
15.253.272,67 |
1.004.217,58 |
12.865.184,61 |
8,48 |
2.388.088,06 |
2.146.787,45 |
10.546.239,81 |
8,88 |
4.707.032,86 |
|
|
DEMAIS SUBFUNÇÕES |
73.000,00 |
430.828,50 |
3.930,00 |
208.203,67 |
0,14 |
222.624,83 |
0,00 |
200.765,43 |
0,17 |
230.063,07 |
|
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
DEFESA CIVIL |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
7.633.270,00 |
8.669.491,46 |
505.960,22 |
7.667.243,92 |
5,06 |
1.002.247,54 |
1.284.052,18 |
5.963.893,39 |
5,02 |
2.705.598,07 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.116.000,00 |
5.757.660,71 |
363.628,28 |
5.094.815,89 |
3,36 |
662.844,82 |
845.371,25 |
4.150.535,25 |
3,49 |
1.607.125,46 |
|
|
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
325.070,00 |
128.076,12 |
-870,10 |
63.532,91 |
0,04 |
64.543,21 |
0,00 |
38.434,70 |
0,03 |
89.641,42 |
|
|
ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
18.500,00 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.500,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
2.173.700,00 |
2.765.254,63 |
143.202,04 |
2.508.895,12 |
1,65 |
256.359,51 |
438.680,93 |
1.774.923,44 |
1,49 |
990.331,19 |
|
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
10.330.000,00 |
10.330.000,00 |
1.491.413,29 |
7.541.048,55 |
4,97 |
2.788.951,45 |
1.517.875,85 |
7.497.293,35 |
6,31 |
2.832.706,65 |
|
|
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
10.330.000,00 |
10.330.000,00 |
1.491.413,29 |
7.541.048,55 |
4,97 |
2.788.951,45 |
1.517.875,85 |
7.497.293,35 |
6,31 |
2.832.706,65 |
|
|
SAÚDE |
40.949.437,74 |
44.801.767,10 |
2.191.299,97 |
41.233.821,20 |
27,19 |
3.567.945,90 |
6.934.273,59 |
32.293.471,77 |
27,19 |
12.508.295,33 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.300.000,00 |
1.244.943,81 |
0,00 |
868.355,17 |
0,57 |
376.588,64 |
143.658,48 |
722.202,28 |
0,61 |
522.741,53 |
|
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
13.127.500,00 |
15.458.445,36 |
839.757,71 |
14.399.486,46 |
9,50 |
1.058.958,90 |
2.320.917,01 |
10.776.738,28 |
9,07 |
4.681.707,08 |
|
|
ATENÇÃO BÁSICA |
24.806.437,74 |
25.473.472,43 |
1.202.372,98 |
23.419.447,20 |
15,44 |
2.054.025,23 |
4.022.649,75 |
18.597.524,02 |
15,66 |
6.875.948,41 |
|
|
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
589.000,00 |
871.163,78 |
120.966,83 |
867.823,68 |
0,57 |
3.340,10 |
142.254,30 |
802.943,37 |
0,68 |
68.220,41 |
|
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
669.000,00 |
1.373.185,91 |
28.202,45 |
1.352.423,12 |
0,89 |
20.762,79 |
243.556,78 |
1.096.751,19 |
0,92 |
276.434,72 |
|
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
457.500,00 |
380.555,81 |
0,00 |
326.285,57 |
0,22 |
54.270,24 |
61.237,27 |
297.312,63 |
0,25 |
83.243,18 |
|
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c'') R$ 1,00
|
FUNCÃO/SUBFUNCAO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre
(b) |
% (b/total b) |
No Bimestre |
Até o Bimestre
(d) |
% (d/total d) |
||||||
|
(c) = (a-b) |
(e) = (a-d) |
||||||||||
|
TRABALHO |
1.411.000,00 |
1.824.451,00 |
364.200,00 |
1.771.300,00 |
1,17 |
53.151,00 |
270.199,95 |
1.202.201,51 |
1,01 |
622.249,49 |
|
|
FOMENTO AO TRABALHO |
61.000,00 |
37.800,00 |
4.200,00 |
37.800,00 |
0,02 |
0,00 |
5.600,00 |
22.400,00 |
0,02 |
15.400,00 |
|
|
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
1.350.000,00 |
1.786.651,00 |
360.000,00 |
1.733.500,00 |
1,14 |
53.151,00 |
264.599,95 |
1.179.801,51 |
0,99 |
606.849,49 |
|
|
EDUCAÇÃO |
37.568.030,00 |
37.777.871,15 |
1.295.182,53 |
35.715.855,86 |
23,55 |
2.062.015,29 |
6.329.422,64 |
26.211.389,97 |
22,07 |
11.566.481,18 |
|
|
DEMAIS SUBFUNÇÕES |
1.278.000,00 |
2.664.514,97 |
22.708,50 |
2.579.854,50 |
1,70 |
84.660,47 |
499.705,57 |
1.757.178,04 |
1,48 |
907.336,93 |
|
|
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
56.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
19.000,00 |
12.142,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.142,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.142,56 |
|
|
EDUCAÇÃO INFANTIL |
8.093.550,00 |
10.666.549,24 |
57.518,49 |
10.133.920,35 |
6,68 |
532.628,89 |
1.694.905,59 |
7.419.394,34 |
6,25 |
3.247.154,90 |
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
28.121.480,00 |
24.433.664,38 |
1.214.955,54 |
23.002.081,01 |
15,17 |
1.431.583,37 |
4.134.811,48 |
17.034.817,59 |
14,34 |
7.398.846,79 |
|
|
CULTURA |
380.000,00 |
896.523,21 |
14.978,24 |
610.674,07 |
0,40 |
285.849,14 |
79.885,50 |
525.492,63 |
0,44 |
371.030,58 |
|
|
DIFUSÃO CULTURAL |
380.000,00 |
896.523,21 |
14.978,24 |
610.674,07 |
0,40 |
285.849,14 |
79.885,50 |
525.492,63 |
0,44 |
371.030,58 |
|
|
URBANISMO |
15.851.700,00 |
20.933.867,33 |
2.165.403,37 |
15.974.163,39 |
10,53 |
4.959.703,94 |
2.737.562,79 |
12.380.293,22 |
10,42 |
8.553.574,11 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
7.072.000,00 |
7.213.122,11 |
1.177.226,08 |
6.997.618,35 |
4,61 |
215.503,76 |
1.124.732,30 |
5.439.769,39 |
4,58 |
1.773.352,72 |
|
|
DEMAIS SUBFUNÇÕES |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.330.000,00 |
553.165,80 |
0,00 |
280.382,47 |
0,18 |
272.783,33 |
0,00 |
280.382,47 |
0,24 |
272.783,33 |
|
|
SERVIÇOS URBANOS |
7.448.700,00 |
13.166.579,42 |
988.177,29 |
8.696.162,57 |
5,73 |
4.470.416,85 |
1.612.830,49 |
6.660.141,36 |
5,61 |
6.506.438,06 |
|
|
GESTÃO AMBIENTAL |
2.443.000,00 |
2.776.984,37 |
623.780,44 |
2.437.263,04 |
1,61 |
339.721,33 |
320.902,32 |
1.594.515,43 |
1,34 |
1.182.468,94 |
|
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
2.443.000,00 |
2.776.984,37 |
623.780,44 |
2.437.263,04 |
1,61 |
339.721,33 |
320.902,32 |
1.594.515,43 |
1,34 |
1.182.468,94 |
|
|
AGRICULTURA |
76.000,00 |
219.284,78 |
2.620,00 |
214.273,95 |
0,14 |
5.010,83 |
93.844,53 |
209.678,70 |
0,18 |
9.606,08 |
|
|
EXTENSÃO RURAL |
76.000,00 |
219.284,78 |
2.620,00 |
214.273,95 |
0,14 |
5.010,83 |
93.844,53 |
209.678,70 |
0,18 |
9.606,08 |
|
|
COMUNICAÇÕES |
606.000,00 |
103.102,98 |
0,00 |
63.243,50 |
0,04 |
39.859,48 |
2.500,00 |
53.693,50 |
0,05 |
49.409,48 |
|
|
DEMAIS SUBFUNÇÕES |
606.000,00 |
103.102,98 |
0,00 |
63.243,50 |
0,04 |
39.859,48 |
2.500,00 |
53.693,50 |
0,05 |
49.409,48 |
|
|
ENERGIA |
3.080.000,00 |
4.453.777,95 |
0,00 |
3.220.060,56 |
2,12 |
1.233.717,39 |
1.395.986,44 |
2.425.794,60 |
2,04 |
2.027.983,35 |
|
|
ENERGIA ELÉTRICA |
3.080.000,00 |
4.453.777,95 |
0,00 |
3.220.060,56 |
2,12 |
1.233.717,39 |
1.395.986,44 |
2.425.794,60 |
2,04 |
2.027.983,35 |
|
|
TRANSPORTE |
1.401.000,00 |
2.835.928,20 |
1.040.418,00 |
2.010.011,86 |
1,33 |
825.916,34 |
231.541,79 |
1.200.785,65 |
1,01 |
1.635.142,55 |
|
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
1.401.000,00 |
2.835.928,20 |
1.040.418,00 |
2.010.011,86 |
1,33 |
825.916,34 |
231.541,79 |
1.200.785,65 |
1,01 |
1.635.142,55 |
|
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c'') R$ 1,00
|
FUNCÃO/SUBFUNCAO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre
(b) |
% (b/total b) |
No Bimestre |
Até o Bimestre
(d) |
% (d/total d) |
||||||
|
(c) = (a-b) |
(e) = (a-d) |
||||||||||
|
DESPORTO E LAZER |
1.282.291,46 |
2.146.036,55 |
13.762,86 |
1.746.890,77 |
1,15 |
399.145,78 |
102.166,35 |
1.198.577,10 |
1,01 |
947.459,45 |
|
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
586.291,46 |
1.148.391,46 |
11.092,86 |
1.118.622,78 |
0,74 |
29.768,68 |
101.468,36 |
572.979,11 |
0,48 |
575.412,35 |
|
|
LAZER |
696.000,00 |
997.645,09 |
2.670,00 |
628.267,99 |
0,41 |
369.377,10 |
697,99 |
625.597,99 |
0,53 |
372.047,10 |
|
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
1.515.000,00 |
2.036.357,55 |
56.000,00 |
2.036.357,55 |
1,34 |
0,00 |
516.234,83 |
1.516.176,87 |
1,28 |
520.180,68 |
|
|
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
1.515.000,00 |
2.036.357,55 |
56.000,00 |
2.036.357,55 |
1,34 |
0,00 |
516.234,83 |
1.516.176,87 |
1,28 |
520.180,68 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
6.764.850,00 |
7.890.918,54 |
148.601,09 |
6.165.327,52 |
4,065 |
1.725.591,02 |
1.077.326,11 |
5.389.590,50 |
4,54 |
2.501.328,04 |
|
|
LEGISLATIVA |
230.000,00 |
230.000,00 |
17.538,48 |
165.233,75 |
0,11 |
64.766,25 |
24.993,12 |
127.615,60 |
0,11 |
102.384,40 |
|
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
230.000,00 |
230.000,00 |
17.538,48 |
165.233,75 |
0,11 |
64.766,25 |
24.993,12 |
127.615,60 |
0,11 |
102.384,40 |
|
|
JUDICIÁRIA |
65.000,00 |
86.831,02 |
0,00 |
43.238,91 |
0,03 |
43.592,11 |
7.756,86 |
37.206,09 |
0,03 |
49.624,93 |
|
|
AÇÃO JUDICIÁRIA |
65.000,00 |
86.831,02 |
0,00 |
43.238,91 |
0,03 |
43.592,11 |
7.756,86 |
37.206,09 |
0,03 |
49.624,93 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
987.000,00 |
1.731.257,99 |
15.627,08 |
1.606.225,58 |
1,06 |
125.032,41 |
275.956,47 |
1.477.246,43 |
1,24 |
254.011,56 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
210.000,00 |
853.951,85 |
15.627,08 |
853.951,85 |
0,56 |
0,00 |
145.932,74 |
841.128,16 |
0,71 |
12.823,69 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
777.000,00 |
877.306,14 |
0,00 |
752.273,73 |
0,50 |
125.032,41 |
130.023,73 |
636.118,27 |
0,54 |
241.187,87 |
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
356.000,00 |
463.414,30 |
1.629,71 |
348.405,44 |
0,23 |
115.008,86 |
65.097,08 |
317.552,39 |
0,27 |
145.861,91 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
350.000,00 |
457.414,30 |
1.629,71 |
348.405,44 |
0,23 |
109.008,86 |
65.097,08 |
317.552,39 |
0,27 |
139.861,91 |
|
|
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
SAÚDE |
2.469.000,00 |
2.144.952,83 |
3.898,13 |
1.616.778,45 |
1,07 |
528.174,38 |
288.513,24 |
1.432.167,00 |
1,21 |
712.785,83 |
|
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
493.000,00 |
464.875,26 |
0,00 |
385.460,72 |
0,25 |
79.414,54 |
61.984,98 |
319.032,61 |
0,27 |
145.842,65 |
|
|
ATENÇÃO BÁSICA |
1.822.000,00 |
1.537.179,87 |
0,00 |
1.088.421,25 |
0,72 |
448.758,62 |
199.444,12 |
975.741,43 |
0,82 |
561.438,44 |
|
|
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
32.000,00 |
27.362,00 |
362,43 |
27.362,00 |
0,02 |
0,00 |
4.397,66 |
27.362,00 |
0,02 |
0,00 |
|
|
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
82.000,00 |
80.535,70 |
3.535,70 |
80.535,39 |
0,05 |
0,31 |
16.720,84 |
80.535,39 |
0,07 |
0,31 |
|
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
40.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
34.999,09 |
0,02 |
0,91 |
5.965,64 |
29.495,57 |
0,02 |
5.504,43 |
|
|
EDUCAÇÃO |
2.057.850,00 |
2.575.342,66 |
109.907,69 |
1.777.097,87 |
1,17 |
798.244,79 |
306.043,04 |
1.482.554,70 |
1,25 |
1.092.787,96 |
|
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
EDUCAÇÃO INFANTIL |
403.500,00 |
512.000,00 |
109.907,69 |
424.818,74 |
0,28 |
87.181,26 |
70.838,52 |
351.156,95 |
0,30 |
160.843,05 |
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
1.653.350,00 |
2.062.342,66 |
0,00 |
1.352.279,13 |
0,89 |
710.063,53 |
235.204,52 |
1.131.397,75 |
0,95 |
930.944,91 |
|
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c'') R$ 1,00
|
FUNCÃO/SUBFUNCAO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|||||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre
(b) |
% (b/total b) |
No Bimestre |
Até o Bimestre
(d) |
% (d/total d) |
||||||
|
(c) = (a-b) |
(e) = (a-d) |
||||||||||
|
URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
570.000,00 570.000,00 30.000,00 30.000,00 |
632.019,74 632.019,74 27.100,00 27.100,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
586.247,52 586.247,52 22.100,00 22.100,00 |
0,39 0,39 0,01 0,01 |
45.772,22 45.772,22 5.000,00 5.000,00 |
108.966,30 108.966,30 0,00 0,00 |
507.896,91 507.896,91 7.351,38 7.351,38 |
0,43 0,43 0,01 0,01 |
124.122,83 124.122,83 19.748,62 19.748,62 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
157.233.250,00 |
176.512.169,70 |
12.064.587,06 |
151.652.708,74 |
100,00 |
24.859.460,96 |
26.681.958,87 |
118.786.181,55 |
100,00 |
57.725.988,15 |
|
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO. Emissão: 27/11/2024, às 11:48:46. Nota(s) Explicativa(s):