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Câmara de Coxim

06/12/2024
NOTA DE EMPENHO
000629
4056
NOTA DE EMPENHO 000629

Câmara Municipal de Coxim - MS Câmara Municipal de Coxim

RUA JOÃO PESSOA,130                                                                                                                CNPJ (MF): 03969623000165

 

NOTA DE EMPENHO

 
   

 

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

 

Razão Social / Fornecedor

 

CNPJ / CPF                            Banco                                       Agência                          Conta Bancária

 

00433 - LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA

 
00.462.854/0001-90

 

Endereço                                                                                                                                                                                                                       Cidade                                                   Telefone

Av. Virginia Ferreira, 755                                                                                                                 COXIM/MS

 

Empenho

Tipo

ORDINARIO

 

Item da Despesa

33903004 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE

 

Número

000629

 

Folha

 

1

Data de Emissão

04/12/2024

Vencimento

04/12/2024

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

11

Processo

0001-1/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Documento

Contrato

 

07

 

                 

 

Dotação

Natureza da Despesa                                                                                                                                Nro Red.

Classificação Funcional

 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

 

MUNICIPAL DE COXIM

 

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Vinculo

 

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

 

ORCAMENTARIO

 
     

 

 

 

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00                                       63.925,66                                                42,80                                       63.882,86

 

 

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

 

Valor Total

1

1

UND

Valor que se empenha referente a aquisição de material de

42,80

42,80

 

 

 

expediente p/ Secretarias da Câmara.

 

 

 

 

 

 

Total

42,80

 

Histórico

 

 

 

Por Extenso

*****(quarenta e dois reais e oitenta centavos) ***** Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA 1º SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Presidente

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por ADEMIR FERREIRA DA SILVA em 04/12/2024 às 16:20. Assinado digitalmente por WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA em 04/12/2024 às 16:13.

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 06/12/2024. Edição número 4056. Enviado por: kelly. Setor: Fiscal do contrato. Recebido por: ESTELINE OLIVEIRA.