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Câmara de Coxim

06/12/2024
Nota de Empenho
000631
4056
NOTA DE EMPENHO 000631


Câmara Municipal de Coxim - MS Câmara Municipal de Coxim

 

NOTA DE EMPENHO

 
  Caixa de Texto: NOTA DE EMPENHO

RUA JOÃO PESSOA,130                                                                                                               CNPJ (MF): 03969623000165

 

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a

emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS Credor

 

Razão Social / Fornecedor

 

CNPJ / CPF                            Banco                                       Agência                          Conta Bancária

 

00664 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

 
24.642.985/0001-17

 

Endereço                                                                                                                                                                                                                       Cidade                                                   Telefone

 

RUA DANIEL CEZARIO LTDA                                                                                                           COXIM/MS

 

Empenho

Tipo

ORDINARIO

 

Item da Despesa

33090305 - AQUIS. MATERIAL DE LIMPEZA

 

Número

000631

 

Folha

1

Data de Emissão

04/12/2024

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

10

Processo

0001-0/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Documento

Contrato    05

             

 

Dotação

Natureza da Despesa                                                                                                                                Nro Red.

Classificação Funcional

 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

 

MUNICIPAL DE COXIM

 

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE

Vinculo

 

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

 

ORCAMENTARIO

 
     

 

 

 

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00                                       63.600,88                                             262,04                                       63.338,84

 

 

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor

Unitário

 

Valor Total

1

1

UND

Valor que se empenha referente a quisição de materiais de

262,04

262,04

 

 

 

limpeza para a Câmara.

 

 

 

 

 

 

Total

262,04

 

Histórico

 

 

 

Por Extenso

*****(duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) ***** Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Presidente

 
 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por ADEMIR FERREIRA DA SILVA em 04/12/2024 às 16:20. Assinado digitalmente por WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA em 04/12/2024 às 16:18.

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 06/12/2024. Edição número 4056. Enviado por: kelly. Setor: Fiscal do contrato. Recebido por: ESTELINE OLIVEIRA.