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Câmara de Coxim

27/11/2024
Nota de empenho
000595
4050
NOTA DE EMPENHO 000595

Câmara Municipal de Coxim - MS Câmara Municipal de Coxim

 

NOTA DE EMPENHO

 
  Caixa de Texto: NOTA DE EMPENHO

RUA JOÃO PESSOA,130                                                                                                               CNPJ (MF): 03969623000165

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a

emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS Credor

 

Razão Social / Fornecedor

 

CNPJ / CPF                            Banco                                       Agência                          Conta Bancária

 

00026 - COMSYSTEM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

37.556.958/0001-73

 

Endereço                                                                                                                                                                                                                       Cidade                                                   Telefone

Av. Gaspar Ries Coelho, 66                                                                                                             COXIM/MS                          32911056

 

Empenho

Tipo

ORDINARIO

 

Item da Despesa

00000045 - AQUISIÇÃO DE

 

Número

000595

 

Folha

1

Data de Emissão

25/11/2024

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

0007

Processo

0000-9/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Documento

Contrato    08

             

 

Dotação

Natureza da Despesa                                                                                                                                Nro Red.

Classificação Funcional

 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

 

MUNICIPAL DE COXIM

 

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE

Vinculo

 

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

 

ORCAMENTARIO

 
     

 

 

 

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00                                       71.924,80                                          3.350,00                                       68.574,80

 

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor

Unitário

 

Valor Total

1

1

UND

Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de

3.350,00

3.350,00

 

 

 

informática para a Câmara.

 

 

 

 

 

 

Total

3.350,00

 

Histórico

 

 

 

Por Extenso

*****(tres mil e trezentos e cinquenta reais ) ***** Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Presidente

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por ADEMIR FERREIRA DA SILVA em 25/11/2024 às 13:45. Assinado digitalmente por WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA em 25/11/2024 às 13:44.

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 27/11/2024. Edição número 4050. Enviado por: kelly. Setor: Fiscal do contrato . Recebido por: ESTELINE OLIVEIRA.