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Câmara de Coxim

05/11/2024
Nota de empenho
529
4038
NOTA DE EMPENHO 529

Câmara Municipal de Coxim - MS Câmara Municipal de Coxim

RUA JOÃO PESSOA,130                                                                                                                CNPJ (MF): 03969623000165

 

NOTA DE EMPENHO

 
   

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

 

Razão Social / Fornecedor

 

CNPJ / CPF                            Banco                                       Agência                          Conta Bancária

 

00533 - JOSE LUIZ MARTINEZ-MEI

16.613.174/0001-60

 

Endereço                                                                                                                                                                                                                       Cidade                                                   Telefone

RUA AFONSO COSTA CAMPOS 1189                                                                                             COXIM/MS

 

Empenho

Tipo

ORDINARIO

 

Item da Despesa

33903957 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR

 

Número

000529

 

Folha

 

1

Data de Emissão

30/10/2024

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

0006

Processo

0000-7/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Documento

Contrato

 

0003

 

                 

 

Dotação

Natureza da Despesa                                                                                                                                Nro Red.

Classificação Funcional

 

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,

Sub-Elemento da Despesa

00009

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

 

MUNICIPAL DE COXIM

 

3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

Vinculo

 

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

 

ORCAMENTARIO

 
     

 

 

 

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

870.000,00                                    392.235,17                                          1.770,00                                     390.465,17

 

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

 

Valor Total

1

1

UND

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza de ar

1.770,00

1.770,00

 

 

 

condiciobado da Câmara Municipal de Coxim.

 

 

 

 

 

 

Total

1.770,00

 

Histórico

 

 

 

Por Extenso

*****(um mil e setecentos e setenta reais ) ***** Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA 1º SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Presidente

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por ADEMIR FERREIRA DA SILVA em 31/10/2024 às 13:31. Assinado digitalmente por WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA em 31/10/2024 às 13:26.

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 05/11/2024. Edição número 4038. Enviado por: kelly. Setor: Fiscal do contrato . Recebido por: ESTELINE OLIVEIRA.