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Câmara de Coxim

25/10/2024
Nota de empenho
000518
4033
NOTA DE EMPENHO 000518

Câmara Municipal de Coxim - MS Câmara Municipal de Coxim

 

NOTA DE EMPENHO

 
  Caixa de Texto: NOTA DE EMPENHO

RUA JOÃO PESSOA,130                                                                                                               CNPJ (MF): 03969623000165

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a

emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS Credor

 

Razão Social / Fornecedor

 

CNPJ / CPF                            Banco                                       Agência                          Conta Bancária

 

00328 - CATIA ARAUJO SOFTOV

05.294.007/0001-87

 

Endereço                                                                                                                                                                                                                       Cidade                                                   Telefone

Av. Virginia Ferreira, 1140-A                                                                                                           COXIM/MS                          32911687

 

Empenho

Tipo

ORDINARIO

 

Item da Despesa

33903049 - AQUISIÇÃO GÊNEROS

 

Número

000518

 

Folha

1

Data de Emissão

23/10/2024

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

002

Processo

0000-4/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Documento

Contrato    02

             

 

Dotação

Natureza da Despesa                                                                                                                                Nro Red.

Classificação Funcional

 

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

00006

01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA

 

MUNICIPAL DE COXIM

 

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Vinculo

 

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

 

ORCAMENTARIO

 
     

 

 

 

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00                                    144.383,79                                             284,36                                     144.099,43

 

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor

Unitário

 

Valor Total

1

1

UND

Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros

284,36

284,36

 

 

 

alimentícios para a Câmara..

 

 

 

 

 

 

Total

284,36

 

Histórico

 

 

 

Por Extenso

*****(duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) ***** Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Presidente

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado digitalmente por WILLIAN MENDES DA ROCHA MEIRA em 23/10/2024 às 13:49. Assinado digitalmente por ADEMIR FERREIRA DA SILVA em 23/10/2024 às 13:48.

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 25/10/2024. Edição número 4033. Enviado por: kelly. Setor: Fiscal do contrato . Recebido por: ESTELINE OLIVEIRA.