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Câmara de Coxim

21/09/2022
Extratos
Nº 001/2021
3621
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021.

 

 

h

 

 

Câmara Municipal

de Coxim

 

 

Usuário ; __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 20/09/20^^ ^ :

 

 

 

Extrato

de Ata de Registro

de

Preços n° 001/2021

 

 

 

 

?r<ícessò.: 7/2021 .v 1 . .Pregão ,11“ 2*

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:Regi s trò;’ ,'deV

Préjpósi

 

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Tipo Julgamento: Pregão Presencial

 

Tipo: Item

 

 

 

 

 

—-Lvr» '.dí' • ••

 

 

Objeto:

da presente Ticitação, 0 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROc- ~

E-C0ZINHA - PR0°ÜT0S DS LIMP?ZA E HIGIENE, para atender a demanda da CimarfMunicSí L S, coniorme especificações e quantidades estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

 

Fornecedor: 5 - ROMA DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS LTDA-ME —                     

 

 

 

 

 

Licitado

 

Aditivado

 

Recebido

 

 

 

Produto

 

Qtd

Valor Und

Valor Total

Qtd Valer Und

Valor Total

Qtd

Valor Total

Qtd

 

 

 

180 - ADOÇANTE LIQUIDO,

12,0000

3,7900

45,4800

0,0000

0,0000

0,0000

8,0000

30,3200

4,0000

Vatoj- 1S.1600 513,0000

 

 

190 - ÁLCOOL EM GEL ETILICO,

150,000

3,5000

1.425,0000

0,0000

0,0000

0,0000

96,0000

912,0000

54,0000

 

 

189 - ÁLCOOL ETILICO, HIDRATADO 46°

150,000

6,6000

990,0000

0,0000

0,0000

0,0000

150,0000

990,0000

0,0000

 

 

169 - AVENTAL NA COR BRANCA,

12,0000

18,9000

226,8000

0,0000

0,0000

0,0000

6,0000

113,4000

6,0000

0,0000

113,4000

764,72o0

 

 

179 - AÇÚCAR CRISTAL, ACONDICIONADO

200,000

3,6900

1.738,0000

0,0000

0,0000

0,0000

112,0000

973,2800

88,0000

 

 

192 - BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA

12,0000

20,1200

241,4400

0,0000

0,0000

0,0000

12,0000

241,4400

0,0000

 

181 - CAFÉ TORRADO E MOIDO,

400,000

14,2200

5.680,0000

0,0000

0,0000

0,0000

220,0000

3.128,4000

180,0000

0,0000

2,5S9.6000

828,0000

 

489 - CANELA EM RAMA ACONDICIONADA

15,0000

@9,0000

1.035,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,0000

207,0000

12,0000

 

193 - CERA INCOLOR LIQUIDA,

30,0000

5,9900

179,7000

0,0000

0,0000

0,0000

30,0000

179,7000

0,0000

 

194 - CERA VERMELHA LIQUIDA,

30,0000

5,9900

179,7000

0,0000

0,0000

0,0000

30,0000

179,7000

0,0000

O.OOOQ

 

184 - CHÁ MATE TORRADO,

110,000

5,2000

572,0000

0,0000

0,0000

0,0000

59,0000

306,8000

51,0000

0,0000

265,2000

  1. I

66.0000

37,OOOo | 4-47S.0000 I 4,640.000Q j 0,0000

 

170 - COADOR PARA CAFÉ N° 103,

20,0000

4,5000

90,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,0000

18,0000

16,0000

 

171 - COLHER EM AÇO INOX. MEDINDO 7

12,0000

5,5000

66,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

12,0000

 

491 - COPO DE VIDRO, COM CAPACIDADE

5,0000

37,0000

185,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,0000

148,0000

1,0000

 

174 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

30,0000

179,0000

5.370,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0900

895,0000

25,0000

 

173 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

30,0000

290,0000

8.700,0000

0,0000

0,0000

0,0000

14,0000

4.060,0000

16,0000

 

2973 - DESINFETANTE GEL PARA LIMPEZA

30,0000

12,4900

374,7000

0,0000

0,0000

0,0000

30,0000

374,7000

0,0000

 

 

 

A iKHOfaiçU «pDeaiU wmo 1cn»nortj d« «potoa Admlnlítr.çlo MtUU. - hrttca Títrotafla frifcmiítiM Coiht U<H-Htu 51a SítoatfUo. ftMIl-Centro-CET TMM4*-FwwíTu ÍfJ23l 7Í7I

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——— I

 

 

 

1

Câmara Municipal ato de Ata de Registro

de Coxim ““*■

Data: 20/09/203-,

3 07 .-54

de Preços n° 001/2021

 

 

 

 

Proçesso r; 7/2021-. j•• ■; pregão »n“T 2i

 

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Preços

 

 

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Uuuxganiento: pregão Presencial Tipo: Item ! '—                            ■*-“- Vâ‘3

Objeto: Y: ?^es®nte licitaÇãO/ 0 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROS ' "* ALIMENTÍCIOS. COPA ^COZINHA - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, para atender a demanda da Câmara MunioipaHe S, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Edital e seus Anexos. P

 

195 - DESINFETANTE GERMICIDA,

30,0000

5,3900

161,7000

0,0000

0,0000

0,0000

30,0000

161,7000

0,0000

      

 

196 - DESODORIZANTE SANITARIO,

250,000

1,7900

447,5000

0,0000

0,0000

0,0000

250,0000

447,5000

0,0000

°,oor~

 

493 - DETERGENTE LIMPEZA LEVE

72,0000

4,6900

337,6800

0,0000

0,0000

0,0000

52,0000

243,8800

20,0000

0,0000

 

492 - DETERGENTE LIMPEZA PESADA

35,0000

6,5500

235,8000

0,0000

0,0000

0,0000

6,0000

39,3000

30,0000

^■SOOO

 

199 - DETERGENTE LIQUIDO PARA

150,000

2,4400

366,0000

0,0000

0,0000

0,0000

88,0000

214,7200

62,0000

^s.sooo

 

186 - ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM

24,0000

118,0000

2.832,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,0000

236,0000

22,0000

iSl>2800

 

200 - ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA,

24,0000

2,9200

70,0800

0,0000

0,0000

0,0000

13,0000

37,9600

11,0000

O86.0000

 

201 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO,

48,0000

2,1000

100,8000

0,0000

0,0000

0,0000

19,0000

39,9000

29,0000

32'1200

 

175 - FACA EM AÇO INOX, MEDINDO 7 CM,

50,0000

5,5000

275,0000

0,0000

0,0000

0,0000

30,0000

165,0000

20,0000

b®i^000 ■Hn -

 

2974 - FLANELA PARA LIMPEZA NA COR

72,0000

3,8000

273,6000

0,0000

0,0000

0,0000

56,0000

212,8000

16,0000

10>0000

203 - FOSFORO PALITO LONGO, CAIXA

15,0000

3,7000

55,5000

0,0000

0,0000

0,0000

1,9000

3,7000

14,0000

b°,8000

176 - GARRAFA TÉRMICA GRANDE

10,0000

85,0000

850,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,0000

340,0000

6,0000

a1>ÍS0()g

204 - INSETICIDA AEROSOL MULTIUSO,

60,0000

11,4900

689,4000

0,0000

0,0000

0,0000

25,0000

287,2500

35,0000

|Q,0000

205 - LIMPA ALUMÍNIO, EMBALAGEM

12,0000

3,9000

46,8000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

3,9000

11,0000

»1S00

dO

2379 - LIMPA VIDRO EMBALAGEM 500 ML

30,0000

5,9900

179,7000

0,0000

0,0000

0,0000

22,0000

131,7800

3,0000

47 n^_ j

206 - LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM

36,0000

10,2200

367,9200

0,0000

0,0000

0,0000

9,0000

91,9800

27,0000

^'•9200

27% rt . „ Í

2975 - LUVA LATEX NATURAL

36,0000

5,4900

197,6400

0,0000

0,0000

0,0000

14,0000

76,0600

22,0000

Í&>9400 I

1?rs I

187 - MARGARINA VEGETAL COM SAL,

200,000

9,0000

1.800,0000

0,0000

0,0000

0,0000

88,0000

792,0000

112,0000

<u>'8Qo

2976 - ODORIZANTE DE AMBIENTE

80,0000

10,5000

840,0000

0,0000

0,0000

0,0000

28,0000

294,0000

52,0000

li”,0000 í

208 - PA PARA LIXO, COM APARADOR EM

24,0000

5,7000

136,8000

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

57,0000

14,0000

^rUQQQ

7Q I

209 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO,

80,0000

6,4000

512,0000

0,0000

0,0000

0,0000

38,0000

243,2000

42,0000

,J,»80QO

268,800o I

 

 

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Câmaira

Municipal

de Coxim

 

 

Usuário r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 20/09/202 o

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Processo: -.7/2021 ' - 'Pregãovri0-!':2 .

 

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Preços

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Tipo Julgamento: Pregão Presencial

 

Tipo: Item

 

 

 

 

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* j; ^ .T*

 

 

Objeto:

Objeto da presente licitação, o ALIMENTÍCIOS. COPA E COZINHA - conforme especificações e quant

de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO- GÊNERO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, para atender a demanda da Câmara Municipal de Coxim/Mcs idades estabelecidas neste Edital e seus Anexos. ■

 

 

1ÍT - PANO PARA USO EM C0PA-C02INHA, 30,0000 211 - PAPEL HIGIÊNICO SUPERIOR, ROLO 200,000

10,6000

6,9000

318,0000

1.380,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

16,0000

107,0000

169,6000

738,3000

14.0000

93.0000

641^000

 

 

2978 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

12,0000

116,6900

1.400,2800

0,0000

0,0000

0,0000

12,0000

1.400,2800

0,0000

 

 

178 - PENEIRA DE PLÁSTICO GRANDE

12,0000

6,0000

72,0000

0,0000

0,0000

0,0000

9,0000

0,0000

12,0000

0.0000 ^2,0ooo 51.6000

!íí3sQOQ0

192,Oooq

1S°.0000

188.0000

  1.  9s.4O00

1H280o

  1.  l35o.oooo

4°8.00oo j «10,0000 I 297,5ooo I

  1. j
  1.  0,0000 | 43.95nn í

 

 

2971 - PENEIRA DE PLASTUICO PEQUENA

12,0000

4,3000

51,6000

0,0000

0,0000

0,0000

9,0000

0,0000

12,0000

 

 

2970 - PILHA ALCALINA AA4 CARTELA COM 24,0000

12,2000

292,8000

0,0000

0,0000

0,0000

9,0000

109,8000

16,0000

 

 

2969 - PILHA ALCALINA AAA 4 CARTELA

24,0000

16,0000

384,0000

0,0000

0,0000

0,0000

12,0000

192,0000

12,0000

 

 

2968 - PILHA ALCALINA GRANDE

12,0000

25,0000

300,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6,0000

150,0000

6,0000

 

 

215 - RODO, CORPO ALUMÍNIO, GRANDE

15,0000

23,5000

352,5000

0,0000

0,0000

0,0000

7,0000

164,5000

8,0000

 

 

2977 - SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 L

30,0000

37,0000

1.110,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6,0000

222,0000

24,0000

 

216 - SABAO EM BARRA COM GLICERINA,

15,0000

10,6000

159,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6,0000

63,6000

9,0000

 

495 - SABÃO EM PÓ EMBALAGEM ORIGINAI

24,0000

8,6900

208,5600

0,0000

0,0000

0,0000

12,0000

104,2800

12,0000

 

222 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO,

50,0000

16,0000

800,0000

0,0000

0,0000

0,0000

17,0000

272,0000

33,0000

 

219 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO,

50,0000

45,0000

2.250,0000

0,0000

0,0000

0,0000

20,0000

900,0000

30,0000

 

221 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO,

50,0000

20,0000

1.000,0000

0,0000

0,0000

0,0000

30,0000

600,9000

20,0000

 

220 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO,

50,0000

27,0000

1.350,0000

0,0000

0,0000

0,0000

20,0000

540,0000

30,0000

 

223 - SODA CAUSTICA, EM EMBALAGEM

24,0000

17,5000

420,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7,0000

122,5000

17,0000

 

89 - VASSOURA

70,0000

4,8500

339,5000

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

48,5000

60,0000

 

225 - VASSOURA DE JARDIM MEDINDO NO

12,0000

15,0000

180,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

15,0000

11,0000

 

226 - VASSOURA DE NYLON MEDINDO NO

5,0000

11,8500

59,2500

0,0000

0,0000

0,0000

5,0000

59,2500

0,0000

 

227 - VASSOURA DE PELO MEDINDO NO

5,0000

10,9800

54,9000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

10,9800

4,0000

 

 

 

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Câmara Municipal

de Coxim

 

Usuário;

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^osi-na: <

Data: 20/09/202-, ,

3 ®7;S4.

 

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de

Preços

n° 001/2021

 

 

 

 

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Processo:. 7/2021 ' Pregão- n° 2-

, r, r . iRéqistro de

Preços'

 

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iípo Julgamento: Pregão Presencial Tipo: Item '—             ~                                             1     ’ 1

Objeto: í P^es®nte licitação, o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROc ALIMENTÍCIOS.; COPA E COZINHA - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, para atender a demanda da Câmara ifemicipal de Coxim/M^ conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Edital e seus Anexos. P /ivIS,

 

228 - VASSOURAQ MEDINDO NO MÍNIMO 12,0000 2972 - ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 150,000

26,9000 322,8000 0,0000 7,3900 1.108,5000 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,0000 161,4000 58,0000 428,6200

6,0000 TeTC'                                  

*61>4000 92,0000 6?

 

 

Total do Fornecedor ===> 3.475,00

1.487,0100 51,796,4300 0,0000

0,0000

0,0000

1.937,0000 23.350,7800

                                               ' y»o800

1.538,0000 28.4^ *.

_

-

Total Geral ===> 3.475,00

1.487,0100 51.796,4300 0,0000

0,0000

0,0000

1.937,0000 23.350,7800

1.538,0000

 

 

À IccnofogLt «píicadi ccmoftfifAWiU rfi ipoto» At*TÍnittriç.I$ PúUítA. -Intcco TtcnotofU bifomUtlçj CoiLfcTi Li(U -Rui 51o &tbitUio.fj*4|| -Çtfltro- CEP7MQQ-0QÚ -FpntT-*! (7-4211 liJt- wwwJrd«o_c«nlr ""

1

 

                                                                                 

Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 21/09/2022. Edição número 3621. Enviado por: Renata Gomes dos Santos. Setor: Presidente da Cpl. Recebido por: Laura Silva.